Tag Archives: instructiuni de completare declaratia 300

Stornare operatiune intracomunitara. Declaratia 300 si 390

Intrebare: O firma a emis facturi de vanzare catre un client din Italia in lunile aprilie,mai,iulie,august ,septembrie,facturi scutite de Tva cf Codului fiscal art 143,alin2,lit a. Aceste facturi au fost raportate in Declaratia 390 si in Decontul de TVA. In … Continue reading

Posted in Fiscalitate - contabilitate | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Primire intarziata factura achizitie intracomunitara. In ce declaratie 390 trebuie raportata

Intrebare: Daca in data de 15 octombrie am primit o factura pentru o achizitie intracomunitara cu data de 25 septembrie 2011, tinand cont ca inchiderea contabila a lunii septembrie s-a facut pe data de 5 octombrie, o pot declara in … Continue reading

Posted in Fiscalitate - contabilitate | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Primire intarziata factura achizitie intracomunitara. In ce declaratie 390 trebuie raportata