Tag Archives: firma consultanta fiscala bucuresti

Corelatii intre declaratia recapitulativa 390 si declaratia statistica INTRASTAT

Intrebare: Pot exista diferente intre valorile declarate in declaratia 390 si valorile declarate in declaratia INTRASTAT? Raspuns: Da, in principiu exista multiple situatii in care informatiile declarate in declaratia statistica Intrastat difera de informatiile declarate in declaratia recapitulativa 390. De … Continue reading

Posted in Fiscalitate - contabilitate | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Corelatii intre declaratia recapitulativa 390 si declaratia statistica INTRASTAT

TVA – Nontransfer – registrul bunurilor primite

Intrebare: Avem un client din Uniunea Europeana care ne trimite anumite aparate pentru reparatii in Romania. Dupa reparatii, compania noastra returneaza aparatele clientului urmand sa emitem factura pentru servicii. Din punct de vedere fiscal suntem obligati sa tinem vreo evidenta … Continue reading

Posted in Fiscalitate - contabilitate | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on TVA – Nontransfer – registrul bunurilor primite

Retinere impozit pentru veniturile obtinute de nerezidenti. Obtinere a certificatului de atestare a impozitului platit in cazul in care nu primesc certificat de rezidenta fiscala

Intrebare: Societatea noastra a primit o factura pentru servicii de consultanta pentru management pentru care nu avem certificat de rezidenta fiscala. In cazul in care retinem impozit potrivit prevederilor Codului fiscal de 16% se poate ca ulterior retinerii si platii … Continue reading

Posted in Fiscalitate - contabilitate | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Retinere impozit pentru veniturile obtinute de nerezidenti. Obtinere a certificatului de atestare a impozitului platit in cazul in care nu primesc certificat de rezidenta fiscala

Stornare operatiune intracomunitara. Declaratia 300 si 390

Intrebare: O firma a emis facturi de vanzare catre un client din Italia in lunile aprilie,mai,iulie,august ,septembrie,facturi scutite de Tva cf Codului fiscal art 143,alin2,lit a. Aceste facturi au fost raportate in Declaratia 390 si in Decontul de TVA. In … Continue reading

Posted in Fiscalitate - contabilitate | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Primire intarziata factura achizitie intracomunitara. In ce declaratie 390 trebuie raportata

Intrebare: Daca in data de 15 octombrie am primit o factura pentru o achizitie intracomunitara cu data de 25 septembrie 2011, tinand cont ca inchiderea contabila a lunii septembrie s-a facut pe data de 5 octombrie, o pot declara in … Continue reading

Posted in Fiscalitate - contabilitate | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Primire intarziata factura achizitie intracomunitara. In ce declaratie 390 trebuie raportata